职位描述:
岗位职责:
(1)按照国家审计法规负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施。
(2)调审或就地审查公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。
(3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。
(4)在审核采购部门购置物品价格的同时进行市场询价。
(5)监督公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
(6)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。
(7)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
(8)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
(9)负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。
(10)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
(11)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。
任职资格:
1、男女不限,年龄45岁左右
2、中级以上会计师任职资格
3、有8年以上生产型企业财务经理管理经验
4、良好的职业道德,敬业精神
5、能够进行税务咨询、税务审计或税务合规等方面的工作, 有扎实的专业基础知识;
6、熟悉国家、地方的财税政策及法律法规,擅长税务筹划分析;